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- 被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的审计决定不服时,可以提请裁决的部门是 2019-12-28
- 某企业建立一项偿债基金,在5年内每年年初存入银行800万元,则该年金类型是 2019-12-13
- 下列符合审计人员职业道德要求的有 2019-12-13
- 被审计单位对外币业务在资产负债表曰的下列处理,审计人员认为正确的有 2019-12-13
- 被审计单位对自行建造固定资产业务所做的下列账务处理中,审计人员认为错误的有 2019-12-13
- 下列关于审计目标的表述中,错误的是 2019-12-05
- 下列关于审计准则的表述正确的是 2019-12-05
- 下列有关内部审计报告的表述中错误的是 2019-12-04
- 下列各项中,属于电子数据审计中数据清理工作的是 2019-12-04
- 下列关于审计准则的表述中,正确的是 2019-12-04
- 下列有关《中华人民共和国审计法》所规定法律责任的表述中, 正确的是 2019-12-04
- 下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有 2019-12-04
- 下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有 2019-12-04
- 下列有关审计独立性的表述中,正确的有 2019-12-04
- 下列各项中,属于筹资与投资循环实质性审查程序的有 2019-12-03
- 审计人员对不可控风险的做法有 2019-12-03
- 审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案 2019-12-03
- 下列关于库存现金监盘的表述中,错误的是 2019-12-01
- 下列各项中,不符合薪酬业务内部控制要求的是 2019-12-01
- 下列有关固定资产核算的错误舞弊中,无法通过清查盘点程序予以证实的是 2019-12-01
- 下列销售与收款循矸的内部控制中,不能用于防止贪污客户贷款的措施是 2019-12-01
- 下列各项审计证据中,属于实物证据的是 2019-12-01
- 被审计单位作出了不恰当会计估计,但所涉及金额远远低于重要性水平 2019-11-29
- 在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是 2019-11-29
- 审计人员实地检查有形资产可以确定 2019-11-29
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