一、增值税纳税申报进项税转出数填错,如何更改报表?
增值税纳税申报进项税转出数填错、需要更改报表:
申报期内无税款零申报或有税款未扣款,申报系统就作废,重新申报;如果已经扣缴税款的,只能去办税大厅修改。
二、怎么更正申报增值税
看你是否缴纳税费如果未缴纳可以直接更正申报,如果缴纳了就要到税务局更正申报
三、本月报税期已经结束才发现增值税一般纳税人申报表二填错了该怎么办呢
要看如果修改后是否影响本期应纳税款了,如果修改后的本期应纳税大于原来的申报的话就可以直接去国税机关修改申报,然后再补交税款和滞纳金,如果修改后的本期应纳税小于原来的申报的话是不能修改的哈,只能与管理员说明后看是否能再下期调整。简单点说就是要修改本期申报的话应纳税只能更加大或相同,不能比原来申报的更少哈。当然如果申报后本来就还没有缴纳税款的话则可以随便改哈。
如果主表没错,到税局修改一下附表二就可以了,如果主表也错了,可以重新填一份正确的申报表到税局做一下补充申报。
增值税申报总表是否出错?如没有错,表二填错了,一是打税局更正,一是不管它。
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