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对专项审计结果不满意怎么办?

发布日期:2026-09-09 10:08:56 来源:会计考试网

可以对审计结果提出异议,举报至注册会计 师协 会,或者找另外一家权 威机 构重新出具审计报告。,1.打开支付宝,首页搜索:跑政通,或者微信小 程 序搜索跑政通,2.进入这个政务小程序后,找到审计报告的服务,3.点击进入,填写地址和企业信息, 就大大可以 了。

财务决算审计及财务理账要签什么样合同

我国的会计法与企业会计准则及其他会计业务法律法规都对此作出规定,相关人员需严格按照法律法规内容进行计算,不需要而外通过合同进行约定。

我们要和客户签协议,客户要求我们提供我司去年的审计报告

客户要求合理。你们可以说公司没有审计,因为公司是盈利,不需要审计,如果你公司不是高新技术企业,合资企业,或注册资金在3000万以上必须审计等特殊情况的话。实在不行就做一个假的。

会计代帐协议

会计代账协议范本,在百度里搜应该都能找到一些,不过也可能有蛮多不正规,乱码,以前我再网上下载过一些小说,很多骗人的。你是要武汉的会计代账协议范本吗?之前我再仁和工商代账的网站上看到过,好像是在“下载中心”里面吧,你可以下载看看。

根据合同履行情况做专项审计应该怎么做

审计人员在履行中主要是审查的内容包括条款的审查和产生过程的审查这两个方面,条款的审查和产生过程的审查的具体方面如下:

1、对主体经行识别性审计,当事人的名称或者姓名和住所审查

2、对标的及其数量、质量的审查、工期审计

3、对设备、材料招投标情况、价款或者报酬进行审计

4、履行的期限、地点和方式的审查,承揽加工项目工作成果审计

5、工程竣工验收情况审计

6、违约责任与争议解决方式的审查

审计人员在履行中除了需要审核上面几个方面的内容,在实施采购合何审计审签过程中还应注意以下几个问题:

1、建章立制,规范行为。

2、提高审计人员的业务素质。

3、严格依法审计,做到“到位”不“越位”,处理好与有关部门的关系。

4、加强信息系统建设。
审计人员通过对的审签,加强对审计活动的审计监督,把审计过程隐蔽的权力公开化,集中的权力分散化,使各职能部门相互协调,相互监督,共同致力于成本费用的控制,最大限度地堵塞采购过程中的漏洞,实现效益最大化。

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