一、总体情况
近期,我局开展了税务督察内审工作,旨在加强税务系统内部管理,提高税收征管水平。本次内审覆盖了全局各部门,重点关注了税收征管、财务管理、人事管理等方面。
二、主要发现
1. 税收征管方面:部分纳税人税收申报存在不规范现象,存在漏报、少报等问题。
2. 财务管理方面:部分财务报表数据不准确,存在虚列支出、违规报销等问题。
3. 人事管理方面:个别岗位人员配备不足,存在工作负担过重现象。
三、整改措施
1. 加强税收征管:加大宣传力度,提高纳税人申报意识;加强税收稽查,严厉打击违法行为。
2. 规范财务管理:严格执行财务制度,确保财务报表数据准确;加强对财务人员的培训,提高财务工作水平。
3. 优化人事管理:合理配置人力资源,减轻工作负担;加强岗位培训,提高员工综合素质。
四、下一步工作
1. 持续开展内审工作,确保税务系统内部管理不断优化。
2. 加强与上级部门的沟通,争取更多政策支持。
3. 提高全体税务人员的业务能力和服务水平,为纳税人提供优质服务。
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