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高手请告诉我电子报税中的增值税申报表的申报

发布日期:2026-09-04 09:05:56 来源:会计考试网

1.先拿IC卡、A盘、申报手册去税务局抄税,抄税时间在每月申报之前,最晚期限由税务局规定。
2.连上网之后每月先要更新软件。填表时先填写附表一,(本期销售情况明细),你公司申报所属期开具的增值税专用发票的张数、金额、税额;开具普通发票的张数、金额、税额;以及未开具发票的金额和税额(金额填写好后税额会自动计算,若有差异,可在正负10元内手工调整。)
3.再填写附表二(本期进项税额明细),本月认证相符申报抵扣的进项税的张数、金额、税额。以及四小票(海关、农产品、废旧物资、运费发票,这些发票都必须事先进行采集,即在通用税务数据采集软件一般纳税人版中进行输入并将输出的文件导入到申报表中)。再填写进项税额转出额那几栏。以及59行本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票张数、金额、税额。
4.回到主表,你就可以看到本期应交、留抵的增值税了。
5.记住一点。就是能填写的地方是白色的,不能填写或自动计算的地方是灰色的,而且软件有自动审核的功能,应该来说填写起来还是比较方便的。
6.填写好后发送出去,一般几分钟再收回执,即可收到申报是否成功的回执(有时也要一天以后)。

增值税报税的一般流程

1、发票认证 把别人开给你的发票进行进项税认证
2、抄税处理 为防伪税控开票软件里你当月开具的发票进行抄税处理
3、网上少报税 打开网上抄报税软件,执行第一项:网上抄报税
4、网上申报 进入网上电子申报软件进行申报
5、清零解锁 需要上一步显示扣款成功后,才可在网上抄报税软件里面执行清卡操作

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!






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